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贵州省黔东南州凯里市场监督管理局 2018年度部门决算

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  • 信息分类: "三公经费"财政决算
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  • 信息名称: 贵州省黔东南州凯里市场监督管理局 2018年度部门决算

贵州省黔东南州凯里市场监督管理局

2018年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、单位概况

(一)主要职能

1. 负责质量技术监督行政管理和行政执法。

2.负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的行政许可和监督管理,负责开展食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全宣传、教育培训,指导各镇(街道)食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全管理工作、科研实验、临床试验和检验工作。

3.贯彻执行国家有关工商行政管理的法律、法规和规章、政策,负责市场监督管理和行政执法的有关工作。


(二)机构设置及部门决算单位构成

本部门独立核算机构1个,与上年比未发生变动, 含综合执法大队、检验检测中心、投诉举报中心、消费者协会、大十字分局、洗马河分局、西门分局、城西分局、万博分局、湾溪分局、下司分局、炉山分局、旁海分局、龙场分局;办公室,人事科,财务科等15个科室。


二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

本年收入2903.68万,其中一般公共预算财政拨款收入2903.68万,支出2816.97万元,其中一般公共预算财政拨款支出2816.97万元(基本支出2757023万元,项目支出59.74万元)。
(二)2018年度收入决算情况说明

本年收入2903.68万元,其中一般公共事务支出2445.97万元,科学技术与开发支出15万元,文化体育与传媒支出2万元,社会保障和就业支出248.59万元,医疗卫生与计划生育支出189.61万元,农林水支出2.51万元。

(三)2018年度支出决算情况说明

本年收入2816.97万元,其中一般公共事务支出2352.14万元,科学技术与开发支出15万元,文化体育与传媒支出2万元,社会保障和就业支出248.59万元,医疗卫生与计划生育支出191.77万元,农林水支出2.691万元,商业流通事务4.78万元。

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入2903.68万,支出2816.97万元(基本支出2757023万元,项目支出59.74万元)。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年收入2816.97万元,其中一般公共事务支出2352.14万元(基本支出2332.14万元,项目支出20万元),科学技术与开发支出15万元(项目支出15万元),文化体育与传媒支出2万元(基本支出2万元),社会保障和就业支出248.59万元(基本支出248.59万元),医疗卫生与计划生育支出191.77万元(基本支出171.99万元,项目支出19.78万元),农林水支出2.691万元(基本支出2.51万元,项目支出0.18万元),商业流通事务4.78万元(项目支出4.78万元)。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出2757.23万元,其中工资福利支出2306..67万元(基本工资710.62万元,津贴补贴817.83万元,资金52.66万元,伙食补助费32.16机关事业单位基本养老保险缴费165.41万元住房公积金267.59万元);对个人和家庭的补助301.06万元(离休费12.99万元,退休费241.93万元,抚恤金31.66万元,生活补助8.22万元,其他个人和家庭的补助支出6.26万元);商品和服务支出146.09万元(办公费10.5万元,印刷费2.13万元,手续费3.3万元,水费2.86万元,电费12.24万元,邮电费12.97万元,差旅费2.01万元,维修费4.87万元,培训费0.21万元,公务接待费0.12万元,劳务费10.01万元,福利费5.12万元,公务用车运行维护费5.27万元,其他交通费用58.62万元,其他商品和服务支出15.86万元);资本性支出3.41万元(办公设备购置3.41万元)。

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年“三公”经费支出12.06万元,其中公务用车运行费11.94万元,公务接待费0.12万元。

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明:无

(九)其他重要事项的情况说明:无

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凯里市合管中心 附件1、附件22018年度部门决算和“三公经费”决算公开表.xls

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