凯里市民族(宗教)事务局2019年部门预算情况说明
目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门预算情况说明
1.2019年部门一般公共预算收入情况说明
2.2019年部门一般公共预算支出情况说明
3.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
4.2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
5.2019年“三公”经费预算情况说明
6.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
7.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
8. 其他重要事项情况说明
(1) 机关运行经费
(2) 政府采购情况说明
(3) 国有资产占有使用情况说明
(4) 预算绩效管理情况说明
(四)名词解释
二、2019年部门预算表
(一)2019年部门预算收支总表
(二)2019年部门预算收入总表
(三)2019年部门预算支出总表
(四)2019年部门预算财政拨款收支总表
(五)2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
(六)2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)
(七)2019年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
(八)2019年部门预算政府性基金收支预算表
(九)2019年部门预算国有资本经营收支预算表
(十)2019年专项转移支付申报情况公开表
一、主要职能
市民族宗教事务局贯彻落实中央、省、州以及市委、市政府关于民族宗教工作的方针政策和决策部署。主要职责是:
1.贯彻执行民族宗教法律、法规、规章和方针政策,组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,负责民族宗教动态和信息的汇总、分析,提出政策建议。
2.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。
3.保障少数民族的合法权益,依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益。
4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,协调配合处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结、宗教和谐。
5.参与拟订少数民族经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
6.研究少数民族经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,参与协调少数民族科技发展和经济技术合作等有关工作。
7.组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作;协调、指导民族区域自治法的贯彻落实。
8.参与有关部门拟订少数民族人才队伍建设规划,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作,配合指导做好镇、街道民族宗教工作;协调指导民族文化与旅游发展相结合工作;配合有关部门做好少数民族脱贫攻坚和农业农村工作。
9.管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
10.依法履行宗教事务管理职责,参与处理涉及宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动,指导镇(街道)宗教事务依法履行管理职能;承担宗教事务行政执法监管工作。
11.指导宗教团体依法依规开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。
12.组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作;负责宗教方面的外事归口管理协调工作,组织、指导、协调宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动。
13.结合部门职责,负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
14.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入2019年凯里市民族宗教事务局部门预算的单位包括:凯里市民族宗教事务局、凯里市宗教执法大队和凯里市民族研究所,共计3家单位。
三、部门预算情况说明
(一)2019年部门一般公共预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入237.34万元,同比下降8.94%,下降的原因是2018年6月调出2人。
(二)2019年部门一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出237.34万元,同比下降8.94%,其中:
一般公共服务支出178.2万元,同比下降17.76%,下降的原因是2018年6月调出2人。
社会保障和医疗卫生支出28.07万元,同比下降6.41%,下降的原因是2018年6月调出2人。
项目支出18万元,同比增长5.9%,增长的原因是项目经费增加。
(三)2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出219.31万元,同比下降9.98%,其中:
人员经费198.7万元,主要包括:基本工资、津补贴、绩效工资等
公用经费20.61万元,主要包括:在职职工车补.移动电话费.办公费及电话费。
(四)2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
2019年一般公共预算项目支出18万元,同比增长5.9%,增长的原因是项目经费增加,主要用于宗教活动场所的检查和宗教教职人员的培训等。
(五)2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为5.5万元,其中:公务用车购置及运行费4万元,其中:公务用车购置费 0万元、公务用车运行费4万元,公务接待费1.5万元。
2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。
(六)2019年部门政府性基金预算收入情况说明
2018年一般公共预算收入0万元,同比增长0%。
(七)2019年部门政府性基金预算支出情况说明
2018年一般公共预算收入0万元,同比增长0%。
(八)其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2019年,机关运行经费财政拨款预算7.52万元,较2018年预算减少1.41万元,同比下降15.79%,主要原因是2018年6月调出2人。
2、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2018年12月31日,共有车辆1辆,其中:宗教执法用车1辆。
2019年部门预算未安排购置车辆,未安排购置设备。
4、预算绩效管理情况说明
2019年施行部门整体支出绩效目标编制管理,涉及一般公共预算237.34万元。
2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算0万元。
四、名词解释
1、部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
2、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、政府采购:是指各级国家机、事业单位和团体组织,适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8、国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。