凯里市委宣传部2020年部门预算情况说明
目录
一、部门概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、部门预算情况说明
(一)2020年部门一般公共预算收入情况说明
(二)2020年部门一般公共预算支出情况说明
(三)2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
(四)2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
(五)2020年“三公”经费预算情况说明
(六)2020年部门政府性基金预算收入情况说明
(七)2020年部门政府性基金预算支出情况说明
(八)其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
(一)2020年部门预算收支总表
(二)2020年部门预算收入总表
(三)2020年部门预算支出总表
(四)2020年部门预算财政拨款收支总表
(五)2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
(六)2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)
(七)2020年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
(八)2020年部门预算政府性基金收支预算表
(九)2020年部门预算国有资本经营收支预算表
(十)2020年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
(一)部门主要职能
一是拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。二是统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署,协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。三是统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织协调开展全市理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。四是研究部署全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。五是统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市各新闻单位工作,协调国内新闻单位在凯分支机构等加强涉凯新闻报道,组织全市突发公共事件应急新闻工作。六是拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实,负责新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权;组织协调全市“扫黄打非”工作,负责全市新闻记者证的管理。七是统筹协调全市各领域网络安全重大事项;处理网络安全和网络舆情重大突发事件和有关应急工作;开展互联网信息内容管理和监督执法,会同有关部门推动传统媒体、新兴媒体融合发展,维护网络意识形态安全。八是从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动民族特色文化强市建设。九是负责管理全市电影行政事务,监管全市电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动,承担在凯申报立项的对外合作制片的初审和报批等工作。十是对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法,统筹指导、协调推动全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展;承担市文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。十一是统筹管理全市舆情信息工作,组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握全市宣传舆情动态。十二是统筹规划全市对外宣传工作,负责拟定全市对外宣传工作战略规划,组织协调全市对外传播能力建设,统筹协调民族特色文化走出去工作。十三是参与组织协调推动全市重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传,会同有关部门做好境外记者来凯采访事务方面的工作。十四是统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委、市政府新闻发布有关组织协调工作,指导市政府各部门和各镇街道、的新闻发布工作,拟订新闻发布口径,推动新闻发言人制度建设。十五是组织协调全市精神文明建设,组织开展群众性精神文明创建活动,负责协调开展网上精神文明建设;承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。十六是根据《国防教育法》和《全民国防教育大纲》,对全市公民开展国防教育。协调、指导、督促各镇街道、和市级有关单位、社会团体开展国防教育工作。十七是受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部;负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理;负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。十八是受市委委托,归口领导全市宣传思想文化工作,归口领导市融媒体中心,代管市文联、市社科联。十九是结合职能职责,做好军民融合、扶贫开发、安全生产、消防安全及大数据等相关工作。二十是承办市委、市政府和州委宣传部交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成
纳入2020年本部门预算的单位包括:中共凯里市委宣传部,共计1家单位。
(三)部门人员构成
2020年初本部门总编制人数27人。在职实有人数27人,其中:行政编制在职15人,事业编制在职10人,工勤编制在职2人。另有离休人员0人,退休人员5人。
二、部门预算情况说明
(一)2020年部门一般公共预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入479.09万元,同比增长17%,其中:
一般公共服务收入416.53万元,同比增长18%,增长的原因是工作人员变动及相关工作合并入宣传部。
社会保障和就业收入41.67万元,同比增长10%,增长的原因是工作人员变动。
卫生健康收入20.89万元,同比增长27%,增长的原因是工作人员变动及医疗缴费基数变动。
(二)2020年部门一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出479.09万元,同比增长17%,其中:
一般公共服务支出416.53万元,同比增长18%,增长的原因是工作人员变动及相关工作合并入宣传部。
社会保障和就业支出41.67万元,同比增长10%,增长的原因是工作人员变动。
卫生健康支出20.89万元,同比增长27%,增长的原因是工作人员变动及医疗缴费基数变动。
(三)2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出377.09万元,同比增长17%,其中:
人员经费323.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费53.65万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
(四)2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
2020年一般公共预算项目支出102万元,同比增长19%,其中:
一般行政管理事务经费84万元,主要包括:理论宣传下基层经费、外宣经费、专项补助、国防教育业务经费。
其他宣传事务经费18万元,主要包括:文化产业专项工作经费、农村公益电影放映工作经费。
(五)2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为24.8万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置及运行费12.3万元,其中:公务用车购置费 0万元、公务用车运行费12.3万元,公务接待费12.5万元。
2020年“三公”经费预算数比2019年预算数相持平。
(六)2020年部门政府性基金预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入0万元,同比增长0%。
(七)2020年部门政府性基金预算支出情况说明
2020年一般公共预算收入0万元,同比增长0%。
(八)其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2020年,机关运行经费财政拨款预算53.65万元,较2019年预算增长8.09万元,同比增长18%,主要原因是:工作人员变动。
2、政府采购情况说明
2020年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至20190年12月31日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆,未安排购置设备。
4、预算绩效管理情况说明
2020年施行部门整体支出绩效目标编制管理,涉及一般公共预算479.09万元。
2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算0万元。
5、名词解释
(1)部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
(2)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(3)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(4)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(5)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(6)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(7)政府采购:是指各级国家机、事业单位和团体组织,适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(8)国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。
三、部门预算表
(详见附表)