根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《省人民政府办公厅关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔2014〕59号)通知精神和市人民政府工作安排,市政务中心现将本单位2016年度部门预算及“三公”经费预算公开如下:
一、部门概况
1、部门主要职能:
(一)负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部门、机构的政务服务工作,为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可审批及服务工作。
(二)制定规范市人民政府政务服务中心运行和人员管理的各项规章制度、管理办法、考核细则,并负责对窗口单位及其工作人员进行组织管理、协调和考核工作。
(三)对市人民政府批准设立的政务服务分中心(分厅)及乡镇、社区便民利民服务中心工作进行业务指导、组织协调及工作考核。
(四)对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织及协调。
(五)负责做好有关信息化系统的建设、管理维护、使用和培训工作。
(六)负责协调解决重大投资项目的行政审批服务工作。
(七)按照“便民、公开、合法、效能、责任”的原则做好全程代理服务工作。
(八)负责受理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉,并按照效能建设的有关规定进行责任追究。
(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
2、部门预算单位构成:凯里市政务服务中心为财政全额补助参公事业单位。
3、部门人员构成:市人民政府政务服务中心核定事业编制15名(管理岗位14名,工勤技能岗位1名)。设主任1名、副主任3名、纪检组长1名,股级领导职数5名(含监察室主任1名)。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况:2016年部门预算收入总额为384.65万元,其中公共财政预算拨款收入384.65万元,占总收入的100%。相应安排支出预算384.65万元,其中:一般公共服务支出376.57万元,医疗卫生与计划生育支出8.08万元。
2、收入预算情况说明:2016年部门预算收入总额为384.65万元,其中公共财政预算拨款收入384.65万元,占总收入的100%。
3、支出预算情况说明
(1)2016年支出预算总额 384.65万元,其中:基本支出161.07万元,占预算支出总额的41%,包括工资福利支出119.43万元,占基本支出的74%,对个人和家庭补助支出29.08万元,占基本支出的18%,商品和服务支出12.56万元,占基本支出的7.8%;项目支出215.5万元,占预算支出总额56%,主要用于办公用房房租、光纤租用费、业务费、系统维护费等。
(2)2016年“三公”经费预算总额为17万元,其中公务接待费预算安排10万元,占公共财政预算支出的2.6%,比上年预算安排减少0%,公务车运行维护费预算安排7万元,占公共财政预算支出的 1.82%,比上年预算安排减少0%,我市对因公出国(境)费实行零预算、公务车购置费实行总额控制,目前这两项经费预算暂无数据。
三、项目支出安排情况说明
项目支出主要用于办公用房房租、光纤租用费、服装费、业务费、行政审批监查系统维护费等。
四、部门预算表
附件1 2016年度部门预算收支预算总表
附件2 2016年度部门预算公共财政预算支出表
附件3 2016年度公共财政预算基本支出明细表
附件4 2016年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表
凯里市人民政府政务服务中心
2015年6月1日
附件地址:2.政务中心公开参考填表格式.xls
附件3 凯里市人民政府政务服务中心2016预算公开表格(补充).xls
凯里市人民政府政务服务中心2016预算公开文字说明(补充).docx